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索 引 号: GZ000001/2019-23718 信息分類: 財政信息
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名  稱: 青青草人力資源和社會保障局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明(預算調整後)
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青青草人力資源和社會保障局2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明(預算調整後)



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1、部門概況

2、部門預算公開報表

3、部門預算安排說明

4、其他重要事項說明

5、名稱解釋

一、部門概況

1、部門職能

貫徹執行國家和省人力資源和社會保障法律法規和方針政策,研究起草人力資源和社會保障工作的地方性政策或規範性規定。擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃並組織實施和監督檢查。負責促進就業工作,統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系,負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡,貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配制度改革的相關政策,會同有關部門指導事業單位人事制度改革,組織實施事業單位人員管理政策,執行軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃,貫徹落實部分企業軍隊轉業幹部解困和穩定正常,負責行政機關公務員、參照公務員法管理的事業單位工作人員和聘任制公務員綜合管理,貫徹落實公務員行爲規範、職業道德建設和能力建設政策以及公務員職位分類標准和管理辦法的實施細則,會同有關部門擬定農民工工作規劃,維護農民工合法權益,統籌實施勞動爭議、人事仲裁制度,執行基本醫療保險、工傷保險、生育保險支付標准、診療項目、用藥及服務設施範圍等管理辦法等,受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項等。

2、機構情況及增減變動原因

2018年機構獨立編制數11個,其中:行政機構1個,下設參公事業單位4個(社保局、就業局、監察支隊、仲裁員),事業單位6個(人才交流中心、托管中心、考試中心、信息中心、勞動能力鑒定中心、小額擔保貸款指導中心,);獨立核算機構3個(局機關、社保局、就業局),下設其他事業單位及監察支隊經費末獨立.

3、人員情況及增減變動原因

機構行政編制48人, 事业编制(含参公,不包含社保局和就业局)49人。局机关2018年調出3人,调入2人,退休1人,年末在职人数42人,退休职工29人;监察大队调入1人,退休1人,年末在职职工人数9人,退休人数2人;仲裁院调入1人,年末在职职工人数8人;人才中心调入2人,年末在职职工人数5人;托管中心调入2人,调出1人,年末在职职工人数8人;考试中心调入1人,年末在职职工人数5人;劳动能力鉴定中心年末在职职工人数4人;信息中心调入1人,年末在职职工人数4人;小贷中心無人员变动,年末在职职工人数3人。

社保局參參公事業編制48人(其中:工勤编制3人),年末在职人员46人,退休人员5人,与2017年末相比無变化。

就业局參公事業編制19人,其中:2个工勤编制。2018年单位在职在编人员無变化。

二、部門預算公開報表

2019年部门预算公开共含9张报表,公开范围为本级预算及下属单位预算。其中表8《2018年政府性基金预算支出表》無相关预算收支。

三、部門預算安排說明

分單位說明:

(一)局機關

1、部門預算收支總體情況

2019年預算收入3234.97萬元,其中:一般公共預算撥款2740.24萬元,上年結轉494.73萬元;預算支出3234.97元,其中:基本支出-人員支出及對個人和家庭的補助1555.58萬元,公用支出50萬元,項目支出1629.39萬元。收入同比減少473.73萬元,幅爲14.74%,其中:基本支出增加164.51萬元,幅爲11.82%,增長原因主要全市困難職工福利費納入支出預算;項目支出同比減少271.03萬元,幅爲14.26%,減少原因主要軍轉項目經費及城鎮居民醫保項目經費劃入機改後新成立單位,不在我單位預算

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年收入總計3234.97萬元,其中:一般公共預算收入2740.24萬元,占总收入的84.71%;上年结转494.73萬元,占总收入的15.29%。

(1)一般公共預算財政撥款收入按功能科目分類,各種類型資金絕對數及占比如下:

一般公共服務支出324萬元,占总收入的10.02%,分別爲:

2011002科目一般行政管理支出224萬元,占总收入的6.92%;

2011099科目其他人力资源事务支出100萬元,占总收入的3.09%;

②社會保障和就業支出2278.49萬元,占总收入的70.43%。分別爲:

2080101科目行政運行901.5萬元,占总收入的27.86%;

2080105科目劳动保障监察支出50萬元,占总收入的1.55%;

2080112科目人事争议调解仲裁支出2萬元,占总收入的0.06%;

2080199科目其他人力资源和社会保障支出222.65萬元,占总收入的6.88%;

2080505科目機關事業單位基本養老保險繳費支出102.34萬元,占总收入的3.16%;

2082602科目财政对城乡居民基本养老保险基金的补助980萬元,占总收入的30.29%;

2082699科目财政对其他基本养老保险基金的补助20萬元,占总收入的0.62%;

③醫療衛生與計劃生育支出57.09萬元,占总收入的1.76%

④2130152科目農林水支出5萬元,占总收入的0.15%,主要爲對高校畢業生到基層任職補助。

⑤2210201科目住房保障支出75.66萬元,占总收入的的2.34%。

(2)上年结转494.73萬元,占总收入的15.29%,各種類型資金絕對數及占比如下:

①基本支出252.33萬元,占总收入的7.8%;

項目支出242.39萬元,占总收入的7.49%。

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1)支出預算總體情況

2019年預算支出3234.97萬元。其中:2018年預算撥款支出2740.24萬元,上年結轉支出494.73萬元。

按照支出功能科目分類

一般公共服務支出(201科目)472.19萬元(上年897.57萬元),同比下降425.38萬元,幅爲47.39%,下降原因主要爲軍轉幹部安置支出520.8萬元預算調整到機改後新單位支出

社會保障和就業支出(208科目)2602.47萬元(上年2159.13萬元),同比增加443.34萬元,增幅爲20.53%,增長原因主要财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出同比增加385萬元等。

醫療衛生和計劃生育支出(210科目)57.09萬元(上年320.19萬元),同比下降63.44萬元,降幅爲263.1%,下降原因主要爲本年城鎮居民基本醫療保險市級補助劃入機改後新成立單位列支等。

農林水支出(213科目)5萬元(上年56.7萬元),同比下降51.7萬元,降幅爲91.18%,下降原因主要为本年度“三支一扶”大学生生活补助50萬元科目调整为2011099科目。

住房保障支出(221科目)75.66萬元(上年80.97萬元),同比下降5.31萬元,幅爲6.56%,下降原因主要爲減人減資。

按照基本支出和項目支出、事业经营支出分类

①基本支出1605.58萬元,同比增加164.51萬元,增幅爲11.42%,增長原因主要为含有跨年度支出。

②項目支出1629.39萬元,同比減少463.03萬元,幅爲22.13%,減少原因主要爲城鄉居民基本養老保險市級補助資金軍隊轉業幹部安置經費劃入機後新成立單位支出等。

③本單位無事业经营支出情况。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入3234.97萬元(其中:一般公共預算撥款2740.24萬元,上年結轉494.73萬元),預算支出3234.97萬元,其中:一般公务服务支出472.19萬元,社會保障和就業支出2602.47萬元,科學技術支出22.56萬元,醫療衛生與計劃生育支出57.09萬元,農林水支出5萬元,住房保障支出75.66萬元。本年收支與去年比,收入減少473.73萬元,支出減少298.52萬元。主要原因是城鄉居民基本養老保險市級補助資金軍隊轉業幹部安置經費劃入機後新成立單位支出,以及减人减资等。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出3234.97萬元,其中:基本支出1605.58萬元,項目支出1629.39萬元。按照支出功能科目分類具体如下:

一般公共服務支出472.19萬元,占总预算的14.59%;

社會保障和就業支出2602.47萬元,占总预算的80.45%;

醫療衛生與計劃生育支出57.09萬元,占预算的1.76%;

科學技術支22.56萬元,占总预算的0.69%;

農林水支出5萬元,占总预算的0.15%;

住房保障支出75.66萬元,占总预算的2.34%

6、一般公共預算支出情況(見附件2表6-1按經濟科目分類)

一般公共預算基本支出3234.97萬元,其中:基本支出1605.58萬元,項目支出1629.39萬元

7、一般公共預算支出情況(見附件2表6-2按功能分類)

一般公共服務支出324萬元,社會保障和就業支出2278.49萬元,卫生健康支出57.09萬元,農林水支出5萬元,住房保障支出75.66萬元。

8、一般公共預算“三公”經費支出情況(見附件2表7)

一般公共預算 “三公经费”预算支出共计14.5萬元,其中公务接待费4.5萬元,因公出国(境)费4萬元,公务用车运行维护费6萬元。与2018年度“三公”经费预算数比減少1萬元,減少原因主要为压缩接待费开支,公务用车出行減少。

9、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金预算。

10、政府采購預算情況】

貨物類采購預算6萬元,主要为公务员年度考核手册经费。

(二)社保局

1、部門收支總體情況(見附件2表1)

2019年收入预算9978.33萬元,其中:一般公共預算收入9930.97萬元,上年結轉47.36萬元;支出预算9978.33萬元,其中:基本支出712.72萬元(人员支出487.53萬元,对个人和家庭的补助支出225.19萬元),公用支出59.76萬元,項目支出9205.85萬元。

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年本單位收入9978.33萬元,其中:上年结转47.36萬元,占总收入的0.47%;本年度一般公共預算收入9930.97萬元。占总收入的99.53%。

1.一般公共預算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

1)社會保障和就業支出9855.65萬元,占总收入的98.77%。分別爲:

2080101科目(行政运行)428.08萬元,占总收入的4.29%;

2080109科目(社会保险经办机构)59萬元,占总收入的0.59%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)213.19萬元,占总收入的2.14%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)55.38萬元,占总收入的0.56%

2080507科目(对机关事业单位基本养老保险基金的补助)9100萬元,占总收入的91.19%

2)醫療衛生與計劃生育支出34.34萬元,占总收入的0.34%。

3)住房保障支出40.98萬元,占总收入的的0.41%。

2.上年结转47.36萬元,各种类型资金绝对数及占比如下:

1)社會保障和就業支出47.08萬元,占总收入的0.47%;

2)醫療衛生與計劃生育支出0.28萬元,占总收入的0.002%;

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1.支出預算總體情況

2019年預算支出9978.33萬元。其中:基本支出772.48萬元,占总支出的7.74%,項目支出9205.85萬元,占总支出的92.26%。

2.按照支出功能科目分類

1)社會保障和就業支出9902.73萬元,与去年7794.19萬元相比,增加2108.54萬元。主要原因:一是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助2100萬元;二是增资及进一步建设完善社保经办机构系统共8.54萬元。

2080101科目支出428.08萬元,比去年428.57万減少0.49萬元,主要原因为机构改革人员经费转隶到其他单位。

2080109科目支出105.85萬元,比去年94萬元增加11.85萬元,原因为社保系统建设支出增加;

2080199科目支出213.19萬元,由于离休人员自然减员,与去年比,支出減少3.27萬元;

2080505科目支出55.61萬元,与去年55.16萬元比,由于社保基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加0.45萬元;

2080507科目支出9100萬元,与去年比,增加2100萬元,用于对市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口的补助。

2)醫療衛生與計劃生育支出34.62萬元,为单位干部职工医疗保险缴费支出。与去年比,因机构改革,调整各单位离休人员医疗经费,离休人员2018年超支医药费到市医疗保障局。

3)住房保障支出40.98萬元,虽然公积金缴费基数调整,但因机构改革,人员划出,与去年比基本持平。

 3.按照基本支出和項目支出、事业经营支出分类

1)基本支出772.48萬元,比上年減少99.97萬元,主要原因:机构改革,基本支出划出“各单位离休人员医疗经费”及转隶人员行政运行经费到市医疗保障局。

2)項目支出9205.85萬元,比上年增加1750.4萬元,主要原因是增加市本级机关事业单位基本养老保险收支缺口补助2100萬元,划出“离休人员超支医药费”、“建国初期参加革命工作退休人员医疗补助医”到市医疗保障局。

3)本單位無事业经营支出情况。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入9978.33萬元(其中:2019年度一般公共預算拨款9930.97萬元,上年結轉47.36萬元),预算支出9978.33萬元,其中:社會保障和就業支出9902.73萬元,醫療衛生與計劃生育支出34.62萬元,住房保障支出40.98萬元,与去年比,收支均增加1649.88萬元,增長19.81%。主要原因是:增加“机关事业单位基本养老保险收支缺口补助“项目经费2100萬元。机构改革划出“各单位离休人员医疗经费”、“离休人员超支医药费”、“建国初期参加革命工作退休人员医疗补助医”到市医疗保障局。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出9978.33萬元,其中:基本支出772.48萬元,項目支出9205.85萬元。按照支出功能科目分類具体如下:

1)社會保障和就業支出9902.73萬元,占总预算的99.24%。

2)醫療衛生與計劃生育支出34.62萬元,占总预算的0.35%。

3)住房保障支出40.98萬元,占一般公共預算财政拨款收入的0.41%。

6、一般公共預算基本支出情况(见附件2表6)

2019年度本單位基本支出预算771.97萬元,其中:工资福利支出487.02萬元,商品和服务支出59.76萬元,对个人和家庭补助225.19萬元。

7、一般公共預算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共預算“三公经费”预算支出共计5萬元,其中公务接待费2萬元,因公出国(境)费3萬元,無公车用车购置及公务用车运行维护费。与2018年度“三公”经费预算数比较無增减。

8、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金预算。

(三)就業局

1、部門收支總體情況(見附件2表1)

2019年預算收入455.09萬元,其中:一般公共預算撥款407.89萬元,上年结转47.2萬元;预算支出455.09萬元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)216.14萬元,公用支出38.92萬元,項目支出200.03萬元。收支与2018年比,減少14.13萬元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

2、部門收入總體情況(見附件2表2)

2019年收入總計455.09萬元,其中:一般公共預算收入407.89萬元,上年结转47.2萬元。

1)一般公共預算财政拨款收入按功能科目分类,各种类型资金绝对数及占比如下:

①社會保障和就業支出308.15萬元,占总收入的67.71%。分別爲:

2080101科目(行政运行)187.76萬元,占总收入的41.26%;

2080199科目(其他人力资源和社会保障管理事务支出)50.6萬元,占总收入的11.12%;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)19.79萬元,占总收入的4.35%;

2080799科目(其他就业补助支出)50萬元,占总收入的10.99%。

②醫療衛生與計劃生育支出12.27萬元,占总收入的2.70%,分別爲:

2101101科目(行政单位医疗)11.89萬元,占总收入的2.61%;

2101199科目(其他行政事业单位医疗)0.38萬元,占总收入的0.09%。

③住房保障支出14.67萬元,占总收入的的3.22%。

④農林水支出120萬元,占总收入的的26.37%。

3、部門支出總體情況(見附件2表3)

1)支出預算總體情況

2019年預算支出455.09萬元。其中:2018年預算撥款支出407.89萬元,上年結轉支出47.2萬元。

2)按照支出功能科目分類

①社會保障和就業支出308.15萬元。

2080101科目支出187.76萬元,比2018年增加21.61萬元,原因是2019年人员经费增加;

2080199科目支出50.60萬元,比2018年減少37.96萬元,原因是该科目核算支出減少;

2080505科目支出19.79萬元,与去年比,由于单位人员经费增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加1.01萬元;

2080799科目支出50萬元,预算与去年持平,用于促进农村劳动力转移就业创业的专项经费和公益性岗位资金投入。

②醫療衛生與計劃生育支出12.27萬元。

2101101科目支出11.89萬元,与去年比,增加0.52萬元,

2101199科目支出0.38萬元,与去年持平。

③住房保障支出14.67萬元,由于单位人员经费增加,公积金缴费比去年增加0.69萬元,均为2210201科目支出。

④農林水支出120萬元,与去年持平。

3)按照基本支出和項目支出、事业经营支出分类

①基本支出255.06萬元,比去年減少3.09萬元,主要原因为虽然有正常的人员增资调整,但是我单位2019年有一名干部职工外调;

②項目支出200.03萬元,比去年減少11.04萬元。主要原因是2019年支出预算项目比2018年少。

③本單位無事业经营支出情况。

4、財政撥款收支總體情況(見附件2表4)

按照財政撥款收入分類,本單位 2019年財政撥款收入455.09萬元,预算支出455.09萬元,其中:社會保障和就業支出308.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.27萬元,住房保障支出14.67萬元,農林水支出120萬元。与去年比,收支均減少14.13萬元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

5、一般公共預算支出情況(見附件2表5)

2019年一般公共預算支出455.09萬元,其中:基本支出255.06萬元,項目支出200.03萬元。按照支出功能科目分類具体如下:

1)社會保障和就業支出308.15萬元,占总预算的67.71%。分別爲:

2)醫療衛生與計劃生育支出12.27萬元,占总预算的2.70%。

3)住房保障支出14.67萬元,占一般公共預算财政拨款收入的3.22%。

4)農林水支出120萬元,占总预算的26.37%。

6、一般公共預算基本支出情况(见附件2表6)

2019年一般公共預算基本支出220.89萬元,其中:人员支出168.89萬元,对个人和家庭的补助支出29.25萬元,公用支出22.75萬元。

7、一般公共預算“三公”经费支出情况(见附件2表7)

一般公共預算 “三公经费”预算支出共计2.9萬元,其中公务接待费2.5萬元;因公出国(境)费0.4萬元;無公车用车购置及公务用车运行维护费。与2018年度“三公”经费总体预算数持平。

8、政府性基金預算支出情況(見附件2表8)

本單位今年無政府性基金预算。

四、其他重要事項說明

分單位說明

(一)局機關

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年机关运行经费支出预算97.28萬元,102.9萬元,比2018年減少5.62萬元,下降主要原因为:减人减资。

2、政府采购2019年政府采购预算6萬元,主要为采购全市干部职工年度考核手册20000本,预计6萬元。

3、國有資産占有情況

本單位年初固定資産總值3836702.8元,其中:車輛589150元,其他固定資産3247552.8元。

4、預算績效管理情況。

本單位2018年無项目预算支出编制绩效目标。

5、項目支出安排情况说2468.19萬元,其中:

1)一般公共服務支出580.19萬元,其中:一般行政管理事务支出397.02萬元、军队专业干部安置支出4.25萬元、其他人力资源事务支出170.92萬元。

2)社會保障和就業支出1650.44萬元。其中:一般行政管理事务支出71.64萬元、劳动保障监察50萬元、劳动人事争议调解仲裁支出2萬元、其他人力资源和社会保障事务支出6萬元、軍隊轉業幹部安置520.8萬元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出980萬元、财政对其他基本养老保险基金的补助支出20萬元。

3)醫療衛生與計劃生育支出210萬元,主要为财政对城镇居民已经医疗保险基金的补助支出。

4)科學技術支出22.56万,主要为上年度结转结余支出。

5)農林水支出5萬元,其中:对高校毕业生到村任职补助5萬元。

6、國有資本經營預算。

無国有资本经营情况

(二)社保局

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年本單位机关运行经费59.76萬元,主要为干部职工电话费补助5.2萬元,工会经费5.67萬元,其他交通费用(公务用车改革人员经费补贴)37.89萬元,其他商品和服务支出(伙食补助)11萬元。

2、政府采購情況說明(見附件2表9)

本單位2019年度政府采购预算31萬元。其中:市政务服务中心人社分厅定制工作服20套预算支出10萬元,购买电脑20台预算支出10萬元,购买打印机及摄像等设备各20套预算支出9萬元;工伤预防第三方评估验收购买服务1批2萬元。

3、國有資産占有情況

本單位年初固定資産總值885011.67元,累計折舊655471元,賬面價值229540.67元,其中:車輛209246.67元,其他固定資産635177元。

4、預算績效管理情況。

本單位2019年無项目预算支出编制绩效目标。

4、項目支出安排情况说明

本單位2019年项目共计9205.85萬元,均为社會保障和就業支出9205.85萬元。其中:社会保险经办机构业务支出(2080109科目)105.85萬元,机关事业单位基本养老保险基金缺口补助(2080507科目)9100萬元。

5、国有资本经营预算。無国有资本经营情况

(三)就業局

1、機關運行經費說明(見附件2表6)

2019年預算收入455.09萬元,其中:一般公共預算撥款407.89萬元,上年结转47.2萬元;预算支出455.09萬元,其中:基本支出(人员支出及对个人和家庭的补助)216.14萬元,公用支出38.92萬元,項目支出200.03萬元。收支与2018年比,減少14.13萬元,下降3.01%。主要原因是:结余结转资金规模缩小。

2、政府采購情況說明(見附件2表9)

本單位2019年無政府采购预算计划。

3、國有資産占有情況

本單位年初固定資産總值1756046元,累計折舊1620862.08元,賬面價值135183.92元,其中:車輛196347元,其他固定資産1559699元。

4、預算績效管理情況

本單位2019年無项目预算支出编制绩效目标。

5、項目支出安排情况说明

本單位2019年项目共计187萬元(不含上年结转和结余),其中:

1)社會保障和就業支出67萬元。其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出17萬元,其他就业补助支出50萬元。

2)農林水支出120萬元。主要为创业担保贷款贴息120萬元。

6、國有資本經營預算

無国有资本经营情况

五、名詞解釋

1.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.2011002:人力資源事務-一般行政管理事務支出。

8.2011006:人力資源事務-軍隊專業幹部安置支出。

9.2011099:人力資源事務-其他人力資源事務支出。

10.2080101:社會保障和就業支出-行政运行支出。

11、2080102:社會保障和就業支出-一般行政管理事务支出。

12、2080112:社會保障和就業支出-劳动人事争议调解仲裁支出。

13、2080199:社會保障和就業支出-其他人力资源和社会保障事务支出。

14、2082602:社會保障和就業支出-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

15、2082699:社會保障和就業支出-社會保障和就業支出-财政对其他基本养老保险基金的补助。

16、2101204:醫療衛生和計劃生育支出-財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助

17.2210201:指住房公積金,反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

18、2101199:其他醫療保障支出。

人社局彙總(套表).xls










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